为强化集团财务管控,提升内部审计效能,3月26日,高邮鸭集团集团财务计划部财务负责人前往渔业公司,就企业征信授权及内部审计情况反馈等关键工作进行专项对接。
会议期间,财务计划部向渔业公司管理层宣贯了近期出具的《内部审计报告》。会议聚焦报告揭示的核心问题与关键风险点,对后续整改工作的具体要求进行了深度阐释,并与渔业公司负责人就整改落实路径展开了充分研讨。
此外,财务计划部将在3月底之前与其他下属企业开展内部审计专项工作对接,加强财务部门与下属企业之间的沟通与协作,进一步规范企业财务行为、提升整体运营效率奠定了坚实基础。